企業の内部統制とリスクマネジメント

新日本有限責任監査法人 編

内部統制報告制度の「効率化」を詳解。新任の評価担当者必携の1冊。トップダウンアプローチによる観点から、より効率的な評価実施方法を伝授。平成23年改訂基準にも完全対応。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 第1章 内部統制報告制度の概要(内部統制報告制度導入の経緯
  • 内部統制報告制度に関する法令および基準等
  • 内部統制とは
  • 内部統制報告制度の現状
  • 平成23年の内部統制基準の改訂の概要)
  • 第2章 年間の内部統制評価スケジュール(評価対象年度の4月から12月のスケジュール(3月決算会社の場合)
  • 評価対象年度の1月から6月のスケジュール(3月決算会社の場合))
  • 第3章 内部統制報告制度(評価範囲
  • 全社的な内部統制
  • 全社的な決算・財務報告プロセスの評価について
  • 業務プロセスに係る内部統制
  • 不備評価について
  • IT統制の評価)
  • 第4章 リスク項目(リスク項目の概要
  • 不正への対応
  • 決算・財務報告プロセスの不備への対処
  • 各事業拠点への対応)

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 企業の内部統制とリスクマネジメント
著作者等 新日本有限責任監査法人
書名ヨミ キギョウ ノ ナイブ トウセイ ト リスク マネジメント : トップ ダウン アプローチ ト リスク ベース ノ ナイブ トウセイ ヒョウカ
書名別名 トップダウンアプローチとリスクベースの内部統制評価
出版元 第一法規
刊行年月 2011.8
ページ数 335p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-474-02695-7
NCID BB06730233
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
22603826
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本
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